审计员在找工作做简历的时候,经常不知道求职简历中的项目经验板块怎么写,下面是小编整理的5篇审计员的工作经历模板,供大家参考。
范文一
1、所在单位:北京合思信息技术有限公司
2、担任职位:财务总监
3、工作时间:2021.07-2022.04
4、工作内容:
(1)根据上市要求及内部管理需求,全面梳理核算和内控流程,搭建财务管理团队及业财一体化系统;(2)长期丰富的财务分析和市场认知积累,参与公司战略制定,公司重要事项的分析和决策,并推动执行。
(3)从无到有搭建预算管理体系和财务BP团队,建立业财一体化,为业务提供实际价值赋能;
(4)负责公司税务工作,直接节约增值税和所得税;资金管理:现金流预测及外汇管理,带来稳健且较好收益。
(5)对接投资人,提供投融资相关工作支持。
1、所在单位:车好多集团
2、担任职位:财务总监
3、工作时间:2020.06-2021.02
4、工作内容:
(1)财务分析:多年积累的业务认知,快速并深刻洞察业务线发展,识别发展路径和方法,并推动落到执行;行业和竞品分析,搭建具有抓手的财务模型,准确提炼业务KPI;新业务盈利及定价测算;月度经营分析,从投入产出角度给予财务提示,直接带来业务提升。
(2)预算管理:依托财务模型制定有效预测及预算上报集团;从集团目标,考核监督业务发展并汇报机会和风险。
(3)财务业务线终审:预算、采购及合同审核。
(4)财务流程支持:所辖业务线新业务财务设计、内控流程设计和支持,并协同财务共享中心落地。(5)财务基础职能支持:财务核算、财务报告、税务支持及投融资支持。
1、所在单位:大街网
2、担任职位:高级财务总监
3、工作时间:2018.08-2020.06
4、工作内容:
(1)根据上市标准梳理历史账务,重建核算架构,符合融资、并购前后四大会计师事务所审计要求,搭建符合公司内部管理需求的底层核算体系。
(2)搭建全面预算管理体系及团队:搭建公司业务模型、预算编制、竞品分析,为业务及时提出发展意见。
(3)负责日常税务筹划和现金流管理:包括企业所得税、业务报价中税收考虑及网银系统搭建。
(4)业财一体化系统搭建:为业务提供高效的全维度分析,实质性提升业绩,且内控达到香港上市公司要求,同时结账速度和准确性提升一倍;负责领导新业务线上系统搭建,达到业务高效流转、财务数据需求、内控管理要求和技术实现的合理性,四点合一。
范文二
1、所在单位:普华永道中天会计师事务所有限公司
2、担任职位:审计员
3、工作时间:2022.09-至今(8个月)
4、工作内容:负责财务费用等费用类科目以及往来款项、应交税费、存货等资产类科目,熟练掌握底稿逻辑,识别各项数据所隐含的风险点并进一步提出解决方案;参与出具美股年度审计报告以及报表编制,折算外币报表,编写相应科目审计备忘录,分析各项财务指标并总结变动原因,有较高的数据敏感度;执行CAATS业务财务数据核对,将公司业务与财务结合分析,利用Power BI和pivot table处理大量数据,具有良好的数据处理能力以及数据分析能力;
1、所在单位:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
2、担任职位:审计师
3、工作时间:2021.09-2022.03(6个月)
4、工作内容:负责了往来函证和银行函证的取数、制作、发函或手函以及催函,其中往来函证发函三年期,公司超150余家,和客户多部门以及客商负责人对接;负责抽凭,累计抽取凭证数千条,抽凭过程中发现并且记录下费用跨期、收入和采购的时点确认等多个问题;参与项目现场固定资产以及存货盘点,并制作盘点底稿;负责公司银行流水和个人银行流水的打印及核查,与客户及三方机构前往银行现场打印流水,制作流水底稿,核查了部分公司及个人银行流水的合规性;与现场中介机构(券商、律所、咨询)和客户之间保持良好的沟通和协调,和多个负责人对接,锻炼了很强的沟通能力;整理三会文件及公司内部文件,借助天眼查编制股权结构图以及关联方图表等等。
范文三
1、所在单位:立信会计师事务所(北京分所)
2、担任职位:审计员
3、工作时间:2022.06-2023.05(11个月)
4、工作内容:
(1)内控审计:参与多个内控审计项目,独立完成货币资金循环、筹资与投资循环、销售与付款循环、生产与仓储循环、工薪与人事等多个内部控制循环的审计工作,从企业获取各循环相关控制制度,与管理层进行访谈工作,检查各循环有关台账及资料,针对内控缺陷提出管理意见,协助客户完善集团内部控制;
(2)财务报表审计:参与某上市药企年度审计项目,独立完成集团合并范围内20余家子公司资产类科目底稿编制工作,测算资产计提折旧、费用分摊是否准确,核查在建工程立结项资料及完工进度表等是否完整,并协助同事进行发函收函及其他事务性工作;
(3)IPO辅导审计:为某拟上市公司提供财务咨询和审计工作,独立负责合并范围内15家公司的费用类科目的底稿编制工作,主要执行审计期间内三费的合同检查工作,检查是否存在跨期费用,是否存在列报错误,并协助企业规范记账习惯;
(4)尽职调查:参与某电工钢公司融资项目财务尽调工作,主要负责编写资金循环、销售循环、人事薪酬循环、研发循环等关键业务循环的访谈记录,统计软件著作权、专利证书等工作,调查行业情况、经营情况,编写尽调报告相关组成部分,该项目最终完成20亿融资。
1、所在单位:立信会计师事务所(北京分所)
2、担任职位:审计员
3、工作时间:2022.03-2023.05(9个月)
4、工作内容:
(1)对接审计师、券商及资本方,核算和内控流程符合四大审计、内部管理分析和外部投资人需求;
(2)从无到有搭建预算管理体系并协助业务建立合理KPI:价值得到各线管理层高度认可和支持;
(3)负责搭建线上预算管理,和核算系统对接,提高结账到分析及时性和准确性,支持业务及时看清经营结果;
(4)负责公司税务工作,包括内部税收筹划工作,保证企业及时享受各种资质下的税收优惠,直接节约所得税;
(5)资金管理:根据现金流压力情况,评估资金流入和流出账期,及时进行资金预测。
范文四
1、所在单位:天津物产进出口贸易有限公司
2、担任职位:高级审计员
3、工作时间:2016.06-至今(6年11个月)
4、工作内容:
(1)协助部门领导制定年度审计计划,按照审计计划完成审计项目;
(2)配合集团审计部完成绩效审计和各类专项审计;
(3)协助审计局、国资委等监管部门完成相关专项审计和调研工作;
(4)督促、落实公司有关部门按时完成审计局审计问题整改和集团绩效审计问题整改工作;
(5)负责公司投资项目后评价工作,编写自评价报告;
(6)深入调查审计工作中发现的舞弊、侵占公司利益等不当事项、行为,修订有关制度,保障公司利益。
1、所在单位:天津聚龙嘉华投资集团有限公司
2、担任职位:审计专员
3、工作时间:2012.03-2015.11(3年8个月)
4、工作内容:
(1)负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
(2)集团绩效审计,离任审计,工程审计,专项审计,财务审计,集团内部规章、制度、流程制定及审核;
(3)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
1、所在单位:中瑞岳华会计师事务所天津分所(原岳华会计师事务所)
2、担任职位:审计助理
3、工作时间:2006.07-2012.02(5年7个月)
4、工作内容:
(1)中国船舶重工集团公司民品重组上市IPO项目;
(2)中储股份发展有限公司下属子公司年度审计;
(3)中交集团年度审计;
范文五
1、所在单位:中教国图教育科技(北京)有限公司
2、担任职位:高级审计员
3、工作时间:2021.06-2023.02(1年8个月)
4、工作内容:
(1)主要负责公司各部门制度编制、业务流程梳理及后续情况跟踪等内控工作;
(2)根据公司部门调整绘制和更新公司组织架构图,及部门人事招聘工作;
(3)协助总经理处理日常事务及与各职能部门等联络、协调;
(4)按照领导安排,参与公司会议整理会议纪要;
1、所在单位:同方知网(北京)技术有限公司
2、担任职位:审计专员
3、工作时间:2019.05-2021.06(2年1个月)
4、工作内容:
(1)负责对所有涉及的审计事项,编写专项内部审计报告,提出处理意见和建议;
(2)负责对公司本部各事业部和全国各区域公司的内控内审工作,编写内部审计报告,提出整改意见和建议;
(3)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人的合法权益;
(4)负责上级公司安排的年度内控工作,更新公司各业务部门制度、流程图,收集业务流程样本,编写业务流程底稿。
1、所在单位:大信会计师事务所
2、担任职位:审计专员/助理
3、工作时间:2018.11-2019.03(4个月)
4、工作内容:
(1)主要进行权益类、部分往来科目的底稿编制;
(2)协助抽查记账凭证、核对调整账目;
(3)协助审计员填写及打印各类报表和报告;
(4)协助审计人员整理财务资料。